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Detalhes
| 29/01/2025 | 000000./2025 | 0000020/2025 | 0000019/2025 | Empenho referente prestacao de servicos de manutencao preventiva no sistema de cameras de seguranca, alarme e sonorizacao desta Casa Legislativa no mes de janeiro de 2025. | CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA | 32.845.527/0001-03 | R$ 847,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/01/2025 | 000000./2025 | 0000004/2025 | 0000012/2025 | Empenho referente ao pagamento dos Vencimentos do Assessor Juridico do PROCON relativo ao mes 01/2025 | Folha de Pagamento Servidores | 04365429000133 | R$ 5.973,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 29/01/2025 | 000000./2025 | 0000006/2025 | 0000009/2025 | Empenho referente ao pagamento de tarifa de energia eletrica desta Casa Legislativa relativo ao mes 01/2025 | Cemig Distribuicao S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 1.590,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/01/2025 | 000000./2025 | 0000019/2025 | 0000020/2025 | Empenho referente a prestacao de servicos de uso de internet, referente ao mes de janeiro de 2025. | Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | 19.925.352/0001-86 | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 000000./2025 | 0000018/2025 | 0000022/2025 | Empenho referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva nos computadores de micro computadores, impressoras e perifericos de informatica da Camara Municipal . | SLA Consutoria Empresarial Ltda | 43.203.965/0001-94 | R$ 847,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/01/2025 | 0000023/2024 | 0000011/2025 | 0000015/2025 | Contratacao de pessoa juridica para Prestacao de Servicos Tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica Municipal afim de atender as necessidades da Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria-MG | APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 24.637.596/0001-01 | R$ 3.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/01/2025 | 0000014/2024 | 0000010/2025 | 0000014/2025 | Contratacao de empresa para Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Administrativa em Compras Publicas, Licitacoes e Contratos, de forma a atender as novas normas legais (Lei nº 14.133/2021) que regem a materia para atend | APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 24.637.596/0001-01 | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/01/2025 | 000000./2025 | 0000017/2025 | 0000021/2025 | Empenho referente servicos de certificado digital A3 2 anos CNPJ da Camara Municipal de Sao Joao Batista do Gloria/MG. | PORTAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 19.943.262/0001-18 | R$ 465,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/01/2025 | 0000042/2024 | 0000155/2024 | 0000027/2025 | Empenho referente a contratacao de Servicos Profissionais de Cerimonial para Sessao Solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos para a Legislatura de 2025 a 2028 | VINICIUS MARTINS GONCALVES | 58.134.670/0001-80 | R$ 2.875,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000030/2024 | 0000012/2025 | 0000013/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantacao, treinamento, manutencao e suporte de Sistema Informatizado Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Contratos e Licitacoes, Patrimonio, Almoxarifado, F | PLANEJ CONSULTORIA E SISTEMAS | 04.284.336/0001-84 | R$ 2.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |